Nuestro webinar que se llevó a cabo el 27 de mayo con el tema "Riesgos y recomendaciones en operaciones entre partes relacionadas", desarrolló el tema con el fin de que se preparen y documenten de manera adecuada las operaciones intercompañía bajo el entorno de fiscalización actual, entre ellas:
Pagos al extranjero
Reestructuras
Servicios
Contamos con la participación de nuestros socios: Emilio Ángeles y Rodrigo Covarrubias y como moderador, nuestro socio César Gámez.
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Abril 15, 2021
Considerando las preocupaciones y desafíos que enfrentan los contribuyentes, así como la baja recaudación y los Programas de Fiscalización que actualmente tienen implementados el SAT e IMSS, en este webinar analizamos con enfoque práctico, los aspectos más relevantes de atención y cuidado en las auditorías en el ámbito fiscal, de comercio exterior y de seguridad social. Para ello, entre otros aspectos abordamos los siguientes rubros:
Qué cuidar en una auditoría en el ámbito fiscal, de comercio exterior y de seguridad social.
Programas actuales de fiscalización SAT e IMSS.
Materialidad y 69-B CFF.
Incrementables y decrementables.
Prima de riesgo.
Documentación comprobatoria.
Otros rubros relevantes objeto de fiscalización.
Contamos con la participación de nuestros socios: Julia Castillo Pineda y Rodrigo García Soto, así como nuestra invitada especial para temas de seguridad social, la Lic. Cristina González socia del despacho González Medina Asesores, S.C.
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Con motivo del acuerdo en materia de la reforma laboral y fiscal con relación al régimen de subcontratación, tuvimos nuestro Webinar “Subcontratación Laboral” en el que enfocamos el tema sobre la interpretación, principales efectos y acciones a tomar por la empresas, así como la nueva forma para la determinación del reparto de utilidades (PTU).
Contamos con la participación de nuestros socios: Viviana Belaunzarán, Julia Castillo y César Gámez; por otro lado, como invitada especial para temas de seguridad social, la Lic.Cristina González socia del despacho González Medina Asesores, S.C. y con Oscar de la Vega, socio del despacho De La Vega y Martínez Rojas, S.C. quien abordó los temas laborales. Como moderador, nos acompañó nuestro socio director Jaime Rojas.
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Marzo 25, 2021
El pasado 12 enero entraron en vigor las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de Teletrabajo, la cual incluye las obligaciones que tanto empleadores como los trabajadores deben cumplir para el desempeño de sus actividades en lugares distintos al centro de trabajo.
Es por ello que el 25 de marzo de 2021 presentamos el Webinar “Teletrabajo”: su obligatoriedad; efectos laborales, fiscales e impactos financieros; en el que también se tocaron temas sobre cómo lo están enfrentando las empresas actualmente y la posición manifestada por las diferentes las autoridades. Con la participación de nuestros socios: Viviana Belaunzarán y Emilio Angeles y como invitada especial la Lic. Cristina González socia del despacho González Medina Asesores, S.C.; y la presencia de Jaime Rojas como moderador de nuestro evento.
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Marzo 11, 2021
Se acerca la fecha de vencimiento para presentar la declaración anual de personas morales, por lo que se preparó este webinar “Declaración Anual 2020” en el que los socios participantes abordaron temas sobre los principales elementos a vigilar en la determinación del resultado fiscal del 2020; nuevas reglas para la deducción de intereses, pagos entre partes relacionadas, entre otros.
Socios participantes:
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Diciembre 11, 2020
Con motivo de la próxima entrada en vigor y la reciente publicación de las reglas de la resolución miscelánea, a partir de enero empezará a cumplirse la obligación de Esquemas Reportables, razón por la cual los socios participantes analizaron el contenido de las reglas y las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de identificar con casos prácticos los posibles esquemas reportables, las fechas en que debe empezar a cumplirse y la información que debe presentarse.
Este webinar fue presentado por:
Julia Castillo, SKATT -Socio de Litigio Fiscal
Emilio Angeles, SKATT – Socio Precios de Transferencia
Felipe Mendoza, SKATT – Socio Consultoría y Cumplimiento Fiscal
Héctor García – SKATT- Asociado Fiscal
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Noviembre 18, 2020
Con respecto a nuestro webinar realizado el 18 de noviembre, le dejamos en este espacio el resumen del mismo el cual estuvo a cargo de nuestros siguientes socios de la Firma, con la participación también de dos abogados de gran prestigio y reconocimiento nacional e internacional en las ramas laboral y de seguridad social; quienes además de ser amigos de la Firma son altamente especialistas en su materia:
El análisis se centró en el conjunto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y ley del Impuesto al Valor Agregado, que llevan como finalidad:
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Noviembre 13, 2020
Como lo compartimos en nuestro Webinar del pasado 17 de septiembre, ya se concluyó el proceso legislativo en ambas Cámaras de la Iniciativa de Reforma Fiscal presentada por el Ejecutivo Federal.
Si bien no se presentaron cambios o adiciones importantes durante su paso por la Cámara de Diputados y Senadores, ya se tiene certeza de lo aprobado y por lo mismo para prepararnos mejor o tomar las medidas necesarias; sobre todo en un ambiente de negocios muy adverso y una actitud de las autoridades fiscales altamente recaudadora, se preparó este webinar que tuvo lugar el jueves 12 de noviembre con la participación de socios de la firma:
Jaime Rojas
Viviana Belaunzarán
Rodrigo Covarrubias
Alejandro Isás
César Gámez
Julia Castillo
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Octubre 1, 2020
España cuenta con una serie de beneficios fiscales y legales que han puesto al país en el foco de las inversiones mexicanas, ya que encuentran grandes facilidades a la hora de lanzar y desarrollar sus proyectos y consiguen maximizar la rentabilidad de su patrimonio.
Así se puso de manifiesto en el webinar organizado por Andersen en España y SKATT, firma colaboradora de Andersen Global en México, bajo el título ‘Atractivos fiscales y legales de la inversión mexicana en España’ y en el marco del Desk México-España que ambas firmas han impulsado para poner en valor la vinculación entre los dos países y potenciar las sinergias que generan para la economía y las empresas.
Durante el evento, en el que participaron Jaime Olleros y Jaime Rojas, socios directores de Andersen en España y Skatt, respectivamente, César Gámez, socio de Skatt, y los socios de Andersen en España Jaime Espejo, Miguel Blasco y Miguel Ángel Galán, se analizaron los principales impuestos e incentivos fiscales del sistema tributario español, el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones entre México y España y el Tratado para evitar la doble tributación, la obtención de la Golden Visa y el impacto derivado de un cambio de residencia fiscal.
En concreto, Miguel Ángel Galán se refirió al régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español. Según explicó, “dicho régimen especial puede suponer un incentivo para los trabajadores, toda vez que permite la tributación de los rendimientos del trabajo a unos tipos impositivos muy atractivos, en particular para rentas altas”. “Igualmente, -dijo- puede ser aprovechado por los empresarios, para asumir el pago de salarios netos a trabajadores, con conocimiento del coste exacto de los impuestos que, en su caso, esté decidido a asumir”. No obstante, puntualizó que “siempre será necesario analizar, con carácter previo al desplazamiento del trabajador a territorio español, las implicaciones fiscales que conlleva la aplicación de dicho régimen”.
Miguel Blasco coincidió en que “España ofrece una fiscalidad favorable para las empresas, incluyendo a las de nueva creación, regímenes especiales para la cesión de intangibles, la inversión en I+D+IT, y las entidades holding”. En el ámbito de la tributación personal, Blasco recordó que “actualmente existen bonificaciones importantes en los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones para la empresa familiar, además de la práctica ausencia de estos impuestos en la Comunidad de Madrid».
Asimismo, resaltó que “España ofrece un régimen fiscal especial para las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs) que combina una exención total sobre dividendos y ganancias de capital de acciones y participaciones, con una exención a los dividendos que reparte a socios no residentes, lo que permite crear estructuras de inversión en España fiscalmente eficientes».
Residencia fiscal
Para Jaime Rojas, la relación bilateral entre México y España “permite que, bajo un adecuado enfoque, razones de negocio y sustancia, los residentes de ambos países se beneficien del tratado para evitar la doble imposición celebrado en materia tributaria, con una adecuada protección de su patrimonio e inversiones realizadas en el otro país”. Igualmente, resaltó que “para aquellos residentes de México que deseen invertir o cambiar su residencia fiscal a España, en la medida que se realice con el adecuado cumplimiento fiscal y estructura adecuada, podrán beneficiarse de un sistema tributario con tasas impositivas más bajas que las mexicanas”.
En este punto, César Gámez recordó que los inversores mexicanos deseen cambiar su residencia fiscal a España, “por el hecho de contar con la nacionalidad mexicana les es aplicable la presunción de residencia fiscal en México, por lo que será indispensable la presentación de un aviso de suspensión de actividades por cambio de residencia fiscal, designando representante legal en México”.
Durante su intervención, Gámez también se refirió a los múltiples acuerdos que han celebrado México y España y, en concreto, al Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI o APPRI) mediante el cual otorgan seguridad jurídica a los inversores, en cuanto a que sus inversiones no serán afectadas por políticas de Estado y en caso de que por causa de utilidad pública sea necesaria la expropiación, nacionalización o una medida equivalente, tendrán derecho a recibir el pago de una indemnización conforme al valor justo de mercado”.
Por su parte, Jaime Espejo abordó los requisitos y beneficios de la obtención de la Golden Visa o permiso de residencia en España por inversores mexicanos según la ley de emprendedores, y explicó que no implica residencia fiscal a efectos de IRPF y que, con ella, “los inversores mexicanos y sus familiares más cercanos pueden residir y trabajar en España, además de tener libertad de movimiento en el espacio Schengen”.
En el encuentro, Jaime Olleros destacó que España y México “tienen mucho que ofrecer a inversores, empresas y comerciantes, dada la extensa y exitosa historia de actividad económica y comercial entre ambos países”. “Es por ello –continuó- que Andersen y Skatt hemos integrado equipo y capacidades de los dos países en el Desk México-España para poner conocimiento y experiencia al servicio de los clientes que, además, tienen a su disposición un servicio integral en todo el mundo a través de las más de 200 localizaciones de Andersen Global”.
Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y separadas legalmente, compuesta por profesionales fiscales y legales en todo el mundo. Establecida en 2013 en EE.UU. por la firma miembro Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta hoy con más de 6.000 profesionales y tiene presencia en más de 200 localizaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.
Septiembre 17, 2020
En este webinar nuestros socios Jaime Rojas, Viviana Belaunzarán, Julia Castillo, Rodrigo Covarrubias, Rodrigo García, Alejandro Isás y César Gámez expusieron su análisis de las propuestas de la reforma fiscal 2021 a los principales impuestos o rubros que se propusieron al congreso de la unión.
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